Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 26/09/2014 | Tassa smaltimento R.S.U.. Approvazione elenco di sgravio Anni 2011 , 2012 e 2013 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 706 num.part. 91 del 26/09/2014 Tassa smaltimento R.S.U.. Approvazione elenco di sgravio Anni 2011 , 2012 e 2013 |
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AREA TECNICA | 25/09/2014 | Liquidazione fattura n. 54/14 del 08/09/2014 a favore della C.O.M.E.S.I. Group S.r.l. dell'importo di € 1.850,86 relativa al canone mensile di settembre |
AREA TECNICA reg.gen. 628 num.part. 275 del 25/09/2014 Liquidazione fattura n. 54/14 del 08/09/2014 a favore della C.O.M.E.S.I. Group S.r.l. dell'importo di € 1.850,86 relativa al canone mensile di settembre |
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 25/09/2014 | Tassa smaltimento R.S.U. anno 2013. Approvazione sgravio Cairone Antonino |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 686 num.part. 90 del 25/09/2014 Tassa smaltimento R.S.U. anno 2013. Approvazione sgravio Cairone Antonino |
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 25/09/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA PER CONSUMI UTENZE COMUNALI LUGLIO 2014 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 685 num.part. 89 del 25/09/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA PER CONSUMI UTENZE COMUNALI LUGLIO 2014 |
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE | 25/09/2014 | Convocazione Consiglio Comunale |
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE reg.gen. 607 num.part. 7 del 25/09/2014 Convocazione Consiglio Comunale |
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AREA TECNICA | 24/09/2014 | Liquidazione fattura n. 51/14 del 07/08/2014 a favore della C.O.M.E.S.I. Group S.r.l. dell'importo di € 1.850,86 relativa al canone mensile di agosto |
AREA TECNICA reg.gen. 627 num.part. 274 del 24/09/2014 Liquidazione fattura n. 51/14 del 07/08/2014 a favore della C.O.M.E.S.I. Group S.r.l. dell'importo di € 1.850,86 relativa al canone mensile di agosto |
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AREA TECNICA | 24/09/2014 | Liquidazione fattura n. 42/14 del 07/07/2014, recepita da questo Ente al prot. n. 7115 il 14/07/2014, a favore della C.O.M.E.S.I. Group S.r.ldell'importo di € 1.850,86 relativa al canone mensile di luglio |
AREA TECNICA reg.gen. 626 num.part. 273 del 24/09/2014 Liquidazione fattura n. 42/14 del 07/07/2014, recepita da questo Ente al prot. n. 7115 il 14/07/2014, a favore della C.O.M.E.S.I. Group S.r.ldell'importo di € 1.850,86 relativa al canone mensile di luglio |
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AREA AMMINISTRATIVA | 24/09/2014 | Progetto "Stage in azienda", triennio 2010/2012-III^ annualità del Piano di Zona, ai sensi della legge 328/2000. - liquidazione. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 617 num.part. 230 del 24/09/2014 Progetto "Stage in azienda", triennio 2010/2012-III^ annualità del Piano di Zona, ai sensi della legge 328/2000. - liquidazione. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 24/09/2014 | Progetto "Stage in azienda", triennio 2010/2012-III^ annualità del Piano di Zona, ai sensi della legge 328/2000. - liquidazione. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 616 num.part. 229 del 24/09/2014 Progetto "Stage in azienda", triennio 2010/2012-III^ annualità del Piano di Zona, ai sensi della legge 328/2000. - liquidazione. |
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 24/09/2014 | Rimborso TARSU in favore di Putrino Giuseppe . Anno 2013 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 684 num.part. 88 del 24/09/2014 Rimborso TARSU in favore di Putrino Giuseppe . Anno 2013 |
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SINDACALE | 24/09/2014 | Conferimento incarico di R.U.P. relativamente ai lavori finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'Edificio scolastico sito in Viale Aldo Moro. Importo complessivo €. 75.000,... |
SINDACALE reg.gen. 608 num.part. 27 del 24/09/2014 Conferimento incarico di R.U.P. relativamente ai lavori finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'Edificio scolastico sito in Viale Aldo Moro. Importo complessivo €. 75.000,... |
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AREA TECNICA | 23/09/2014 | Liquidazione fattura n. 2125 del 30/08/2014 a favore di OIKOS S.p.A. relativa al costo complessivo dei conferimenti di rifiuti indifferenziati nel il mese di agosto 2014, per l'importo di €. 9.667,41 |
AREA TECNICA reg.gen. 625 num.part. 272 del 23/09/2014 Liquidazione fattura n. 2125 del 30/08/2014 a favore di OIKOS S.p.A. relativa al costo complessivo dei conferimenti di rifiuti indifferenziati nel il mese di agosto 2014, per l'importo di €. 9.667,41 |
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AREA TECNICA | 23/09/2014 | Liquidazione fattura n. 1792 del 31/07/2014 a favore di OIKOS S.p.A. relativa al costo complessivo dei conferimenti di rifiuti indifferenziati nel il mese di luglio 2014, per l'importo di €. 8.869,67 |
AREA TECNICA reg.gen. 624 num.part. 271 del 23/09/2014 Liquidazione fattura n. 1792 del 31/07/2014 a favore di OIKOS S.p.A. relativa al costo complessivo dei conferimenti di rifiuti indifferenziati nel il mese di luglio 2014, per l'importo di €. 8.869,67 |
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AREA TECNICA | 23/09/2014 | Liquidazione fatture n. 141, n. 142 e la n. 160 per conferimento multimateriale e servizio di selezione e rimozione di sacco rifiuti e scarti di lavorazione nei mesi di luglio ed agosto 2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 654 num.part. 270 del 23/09/2014 Liquidazione fatture n. 141, n. 142 e la n. 160 per conferimento multimateriale e servizio di selezione e rimozione di sacco rifiuti e scarti di lavorazione nei mesi di luglio ed agosto 2014 |
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AREA TECNICA | 23/09/2014 | Servizio di raccolta RR.SS.UU. nel territorio del comune di Maletto. Liquidazione fattura n. 417 del 30/08/2014, canone mensile di agosto, a favore di ECOLANDIA S.r.l. |
AREA TECNICA reg.gen. 623 num.part. 269 del 23/09/2014 Servizio di raccolta RR.SS.UU. nel territorio del comune di Maletto. Liquidazione fattura n. 417 del 30/08/2014, canone mensile di agosto, a favore di ECOLANDIA S.r.l. |
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