Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA AMMINISTRATIVA | 29/11/2019 | 25/11/2019 | Liquidazione fattura all' Associazione Noema relativa al periodo di luglio/agosto 2019. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 746 num.part. 166 del 25/11/2019 Liquidazione fattura all' Associazione Noema relativa al periodo di luglio/agosto 2019. |
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| AREA TECNICA | 07/01/2020 | 22/11/2019 | Liquidazione fatture EDISON S.p.A. per fornitura gas |
AREA TECNICA reg.gen. 801 num.part. 358 del 22/11/2019 Liquidazione fatture EDISON S.p.A. per fornitura gas |
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| AREA TECNICA | 29/11/2019 | 22/11/2019 | Manutenzione verde pubblico. Fornitura crisantemi in vaso. Liquidazione fattura. CIG: ZB12757A91 |
AREA TECNICA reg.gen. 749 num.part. 357 del 22/11/2019 Manutenzione verde pubblico. Fornitura crisantemi in vaso. Liquidazione fattura. CIG: ZB12757A91 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 29/11/2019 | 22/11/2019 | Liquidazione fattura all' Associazione Noema relativa al periodo maggio/giugno 2019. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 745 num.part. 165 del 22/11/2019 Liquidazione fattura all' Associazione Noema relativa al periodo maggio/giugno 2019. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 09/12/2019 | 22/11/2019 | Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e dAnagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) versamento quota associativa anno 2020. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 763 num.part. 164 del 22/11/2019 Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e dAnagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) versamento quota associativa anno 2020. |
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| AREA TECNICA | 29/11/2019 | 21/11/2019 | Acquisto buoni carburante per autotrazione automezzi comunali in dotazione all'Ufficio Tecnico, Scuolabus, Renault Megane, Fiat Panda 4x4 VV.UU. presso ENI S.P.A tramite convenzione CONSIP. Liquidazione fattura. CIG.: Z0F2A69698 |
AREA TECNICA reg.gen. 748 num.part. 356 del 21/11/2019 Acquisto buoni carburante per autotrazione automezzi comunali in dotazione all'Ufficio Tecnico, Scuolabus, Renault Megane, Fiat Panda 4x4 VV.UU. presso ENI S.P.A tramite convenzione CONSIP. Liquidazione fattura. CIG.: Z0F2A69698 |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 26/11/2019 | 21/11/2019 | Rimborso e/o compensazione IMU versata in eccedenza al Comune, anni 2016 -2017 e 2018. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 737 num.part. 164 del 21/11/2019 Rimborso e/o compensazione IMU versata in eccedenza al Comune, anni 2016 -2017 e 2018. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 26/11/2019 | 21/11/2019 | RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE PER UFFICIO TRIBUTI. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 736 num.part. 163 del 21/11/2019 RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE PER UFFICIO TRIBUTI. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 26/11/2019 | 21/11/2019 | Liquidazione concessione contributo all'Associazione "Gravina Arte" XXXIV Sagra della Fragola e dei prodotti tipici locali 2019. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 735 num.part. 162 del 21/11/2019 Liquidazione concessione contributo all'Associazione "Gravina Arte" XXXIV Sagra della Fragola e dei prodotti tipici locali 2019. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 26/11/2019 | 21/11/2019 | Liquidazione concessione contributo all'Associazione "Nuova Compait Sicilia" XXXIV Sagra della Fragola e dei prodotti tipici locali 2019. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 734 num.part. 161 del 21/11/2019 Liquidazione concessione contributo all'Associazione "Nuova Compait Sicilia" XXXIV Sagra della Fragola e dei prodotti tipici locali 2019. |
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| AREA TECNICA | 26/11/2019 | 20/11/2019 | Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero comunale. Fornitura gettoniere destinate all'utilizzo degli annaffiatoi. Liquidazione fattura. CIG: ZAB262C457 |
AREA TECNICA reg.gen. 742 num.part. 355 del 20/11/2019 Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero comunale. Fornitura gettoniere destinate all'utilizzo degli annaffiatoi. Liquidazione fattura. CIG: ZAB262C457 |
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| AREA TECNICA | 26/11/2019 | 20/11/2019 | Traina s.r.l. - Liquidazione fattura n. 1021 del 31/10/2019, relativa al costo di conferimento in piattaforma della carta e cartone CER 20.01.01 del mese di ottobre 2019 CIG: ZCA22B6150 |
AREA TECNICA reg.gen. 741 num.part. 354 del 20/11/2019 Traina s.r.l. - Liquidazione fattura n. 1021 del 31/10/2019, relativa al costo di conferimento in piattaforma della carta e cartone CER 20.01.01 del mese di ottobre 2019 CIG: ZCA22B6150 |
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| AREA TECNICA | 26/11/2019 | 20/11/2019 | Traina s.r.l. - Liquidazione fattura n. 1022 del 31/10/2019, relativa al costo di conferimento in piattaforma degli imballaggi di vetro CER 15.01.07 del mese di ottobre 2019 CIG: Z5A1D29C37 |
AREA TECNICA reg.gen. 740 num.part. 353 del 20/11/2019 Traina s.r.l. - Liquidazione fattura n. 1022 del 31/10/2019, relativa al costo di conferimento in piattaforma degli imballaggi di vetro CER 15.01.07 del mese di ottobre 2019 CIG: Z5A1D29C37 |
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| AREA TECNICA | 26/11/2019 | 20/11/2019 | Traina s.r.l. - Liquidazione fattura n. 1020 del 31/10/2019, relativa al costo di conferimento in piattaforma dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08 del mese di ottobre 2019 CIG: ZB922B60A7 |
AREA TECNICA reg.gen. 739 num.part. 352 del 20/11/2019 Traina s.r.l. - Liquidazione fattura n. 1020 del 31/10/2019, relativa al costo di conferimento in piattaforma dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08 del mese di ottobre 2019 CIG: ZB922B60A7 |
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| AREA TECNICA | 26/11/2019 | 20/11/2019 | Sicula Trasporti s.r.l. - Liquidazione fattura n. 3214 del 31/10/2019, relativa al costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati C.E.R. 20 03 01 del mese di ottobre 2019 CIG Z0A22B6187 |
AREA TECNICA reg.gen. 738 num.part. 351 del 20/11/2019 Sicula Trasporti s.r.l. - Liquidazione fattura n. 3214 del 31/10/2019, relativa al costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati C.E.R. 20 03 01 del mese di ottobre 2019 CIG Z0A22B6187 |
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Comune di Maletto